刚接手差旅费报销工作,为规范报销流程、避免遗漏细节,特整理这份业务说明,方便自身核对,也供各位朋友参考。如有疏漏之处,欢迎大家指正。
纸质文件整理顺序(从上到下)
报销材料需按以下固定顺序叠放,严禁颠倒次序,方便审核归档:
差旅费报销单 → 出差申请单 → 出差文件(非必须) → 发票(附原始凭证粘贴单)
差旅费报销单填写规范
基础信息填写
出差地点:务必填写精准,详细到具体单位、具体场地,例如XX市XX区XX单位XX会议室、XX县XX乡镇XX单位,禁止笼统填写地名。
工作内容:写明出差具体事由,清晰完整,例如到XX地参加XX专项培训、前往XX单位报送工作材料、赴XX地开展实地调研等。
费用项目及标准
各项费用严格按照以下标准填报,据实核算,无发生的费用项目留空即可。
车船费:学校至出差目的地的往返车费。县内往返统一按6元报送,县外费用按发票实际金额如实填报。
住勤费:目前暂未启用,无需填写。
住宿费:出差期间产生的住宿费用,执行定额标准,超标部分不予报销。具体标准:长沙市350元/天,其他地级市330元/天,县城160元/天。
住宿费节约分成:目前暂未启用,无需填写。
途中补助费:出差路途补助,按出差地域标准执行。县内50元/次,县外市内80元/次,市外100元/次。
交通费:到达出差目的地后,产生的打车、公交等市内交通费用,按发票实际金额报送。
其它:目前暂未启用,无需填写。
合计:核算此行所有费用总和,填写准确无误的代数和。
附单据数量
统计排除差旅费报销单之外的所有单据总数,原始凭证粘贴单统一算作一张单据,按实际数量如实填写。
出差申请单要求
出差申请单需根据实际出差情况,完整填写各项内容,不得缺项漏项。单据必须交由校长签字审批,无校长签字的申请单,不予受理报销。
出差文件(非必须)
此项材料为非必填项,若有正式出差依据,需一并附上。例如:培训会议通知、外出办事函件、材料报送通知等,方便审核核对出差事由。
原始凭证粘贴单规范
用于粘贴各类小额发票、零散票据,需规范粘贴,保证票据平整、信息清晰,按照以下要求填写:
共粘贴原始凭证:如实填写粘贴的票据张数,空出横线处手写数字。
金额合计:填写本次报销的凭证总金额,填写金额只能小于或等于粘贴票据的总金额,严禁超出实际票据总额。
签名:由提交报销凭证的同事亲笔签名,确认票据信息属实。
其他重要注意事项
乘坐高铁出行,仅可报销二等座费用,一等座、商务座等超标席位不予报销。
填写金额大写时,务必使用规范汉字:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾,禁止使用简体小写数字替代。
填写阿拉伯数字金额时,必须精确到小数点后两位
所有票据必须真实有效,字迹清晰,信息完整,假票、过期票、信息模糊的票据一律不予报销。
报销材料需整理整齐,无破损、无缺失,按规定顺序叠放后,再提交审核。